Município: Santa Maria Estado do Rio Grande do Su Página 1 de 1 Período: 2025 Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso X) - Despesa Fixada por Subfunção Unidade Gestora: CONSOLIDADO +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |VALOR FIXADO| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 031 |Ação Legislativa |38.440.004,5| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 122 |Administração Geral |332.176.329,| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 125 |Normatização e Fiscalização |14.308.500,0| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 126 |Tecnologia da Informação |5.489.000,00| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 128 |Formação de Recursos Humanos | 380.000,00| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 131 |Comunicação Social | 455.670,18| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 181 |Policiamento |14.257.469,9| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 182 |Defesa Civil | 603.458,73| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 241 |Assistência à Pessoa Idosa |4.085.000,00| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 243 |Assistência à Criança e ao Adolescente |5.814.479,52| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 244 |Assistência Comunitária |14.489.329,1| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 272 |Previdência do Regime Estatutário |274.770.000,| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 274 |Previdência Especial |11.730.000,0| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 301 |Atenção Básica |75.919.553,4| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 302 |Assistência Hospitalar e Ambulatorial |63.779.909,6| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 303 |Suporte Profilático e Terapêutico |10.062.791,6| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 304 |Vigilância Sanitária |12.449.801,8| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 305 |Vigilância Epidemiológica |1.242.502,34| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 306 |Alimentação e Nutrição |1.736.000,00| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 361 |Ensino Fundamental |189.400.623,| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 363 |Ensino Profissional | 311.000,00| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 365 |Educação Infantil |82.223.150,0| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 366 |Educação de Jovens e Adultos |4.242.218,00| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 367 |Educação Especial |3.035.676,00| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 391 |Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |1.422.995,36| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 392 |Difusão Cultural | 968.170,53| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 422 |Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |1.780.000,00| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 451 |Infra-estrutura Urbana |31.557.016,1| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 452 |Serviços Urbanos |44.595.095,4| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 453 |Transportes Coletivos Urbanos | 100.000,00| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 482 |Habitação Urbana |3.290.700,00| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 512 |Saneamento Básico Urbano |2.081.200,00| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 541 |Preservação e Conservação Ambiental | 609.000,00| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 542 |Controle Ambiental |1.011.375,50| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 544 |Recursos Hídricos | 10.000,00| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 605 |Abastecimento | 6.000,00| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 606 |Extensão Rural |2.402.782,56| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 661 |Promoção Industrial | 144.000,00| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 691 |Promoção Comercial | 798.000,00| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 695 |Turismo | 769.458,00| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 751 |Conservação de Energia |14.366.000,0| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 781 |Transporte Aéreo | 550.000,00| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 811 |Desporto de Rendimento |1.225.446,64| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 812 |Desporto Comunitário |2.238.074,00| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 843 |Serviço da Dívida Interna |32.000.000,0| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 846 |Outros Encargos Especiais |43.430.000,0| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 997 |Reserva do RPPS |184.995.000,| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ | 999 |Reserva de Contingência |9.401.617,92| +---------------+----------------------------------------------------+------------+ +------------+ Total........... |1.541.154.40| +------------+ FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2025, 10h e